古蔺县经济信息科学技术局2024年部门决算公开

来源:古蔺县经济商务科学技术局 发布时间:2025-10-17 16:40:08 浏览次数: 【字体:

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,推进工业和信息化工作高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,深化市场化改革、扩大高水平开放。加强宏观管理和统筹协调,持续优化产业布局,推进产业集聚发展、传统产业改造升级、新兴产业培育壮大。推动工业化与信息化深度融合,促进工业经济持续健康发展。加强工业经济运行分析、监测和预警,深化“放管服”改革,进一步简政放权,推进审批服务便民化。

(二)围绕贯彻实施创新驱动发展战略,聚焦在推进科技创新和科技成果转化上同时发力,优化科技创新全链条管理,强化企业科技创新主体地位,加强对科技工作的统筹协调,提升科技创新治理效能,更好地服务国家高水平科技自立自强和全县经济高质量发展。强化科技领域战略规划、体制改革、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等宏观管理职责,加强科技工作统一协调调度,构建一盘棋的科技管理新体制。重塑贯通基础研究、技术创新、成果转化、科技金融服务、创新人才支撑的科技创新全链条管理体系,优化完善工作流程,持续提升科技创新体系整体效能。推进创新链和产业链有机融合无缝衔接,加快建设以企业为主体、市场为导向、政产学研用深度融合的技术创新体系,以科技创新引领全县现代化产业体系建设。强化对资金资源、创新平台、重大任务、重大政策的统筹协调,促进科技、财税、金融、产业、人才等政策协同联动,深化财政科技经费分配使用机制改革,加强科研项目督导评估和动态管理,优化提升科技平台、创新基地,构建更加高效的科技创新组织体系和运行管理体系。

(三)围绕建设中国酱酒核心区的总体部署,坚守品质传承,以市场为导向、品牌为核心、项目为支撑、园区为依托,推动全产业链发展、企业整合发展、园区集群发展、核心品牌发展、质量安全发展“五位一体”,加快建设中国酱酒核心区,持续提升古蔺酱酒在全国酱酒市场的核心竞争力。

二、机构设置

古蔺县经济信息科学技术局是古蔺县人民政府工作部门,为正科级。挂古蔺县酒业发展促进局牌子,下设1个事业单位。我局属于一级预算单位,下属无二级预算单位。

    我局共有行政编制12名,全额拨款事业编制15名。2024年末在编行政人员12名,全额拨款事业人员15名。


第二部分 2024年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计分别2757.23万元2758.93万元。与2023相比,收、支总计各增加-2124.38万元-2527.10万元,增长-43.52%47.81%。主要变动原因是2024年减少了疫情防控支出

二、收入决算情况说明

2024本年收入合计2757.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2757.23万元,占100%

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2758.93万元,其中:基本支出680.99万元,占24.68%;项目支出2077.94万元,占75.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024财政拨款收、支总计分别2757.23万元2758.93万元。与2023相比,收、支总计各增加-2124.38万元-2527.10万元,增长-43.52%47.81%。主要变动原因是2024年减少了疫情防控支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024一般公共预算财政拨款合计2758.93万元,占本年支出合计的100%。与2023相比,一般公共预算财政拨款支出增加-2527.10万元,增长-47.81%。主要变动原因是2024年减少了疫情防控支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024一般公共预算财政拨款支出2758.93万元,主要用于以下方面一般公共服务支出1507.20万元,占54.63%科学技术支出78.20万元,占2.83%社会保障和就业支出101.44万元,占3.68%卫生健康支出20.52万元,占0.74%资源勘探工业信息等支出465万元,占16.85%;商业服务业等支出541.05万元,占19.61%;住房保障支出45.52万元,占1.65%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024度一般公共预算支出决算数为2758.93万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类) 2011301行政运行支出决算为409.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数2011302一般行政管理事务支出决算为464.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数2011350事业运行支出决算为103.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数2011399其他商贸事务支出决算为517.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数2013299其他组织事务支出决算为11万元,完成预算100%,决算数等于预算数

2.科学技术(类) 2060404科技成果转化与扩散支出决算为78.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类) 2080501行政单位离退休支出决算为49.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为49.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数;2089999其他社会保障和就业支出决算为2.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数

4.卫生健康(类)2101101行政单位医疗支出决算为9.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数;2101102事业单位医疗支出决算为6.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数;2101103公务员医疗补助支出决算为5.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数

5.资源勘探工业信息等(类)2150299制造业支出决算为465万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.商业服务业等(类)2160299其他商业流通事务支出541.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.住房保障(类)2210201住房公积金支出决算为45.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024一般公共预算财政拨款基本支出680.99万元,其中:

人员经费577.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费103.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024“三公”经费财政拨款支出决算为10.21万元,完成预算100%较上年度增加-27.68万元,增长-73.06%。决算数预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算9.31万元,占91.19%;公务接待费支出决算0.90万元,占8.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加-27.68万元,增长-73.06%。主要原因是2024年因“7·27”洪灾,本单位非执法执勤特种专业用车报废,经向县政府申请,更新非执法执勤特种专业用车1辆,车辆购置费用支出24.56万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新公务用车0辆。截至2024年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9.31万元。主要用于工业企业培育、酒业发展、科技培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.90万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.43万元,下降32.19%。主要原因是压缩了公务接待费用。其中:

国内公务接待支出0.90万元,主要用于接待考察调研、检查督查等公务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次,99人次(不包括陪同人员),共计支出0.90万元,具体内容包括:检查、督查工作接待8批次,共计金额0.41万元;调研工作接待2批次,共计金额0.29万元,科技培训工作接待5批次,共计金额0.2万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,古蔺县经济信息科学技术局机关运行经费支出103.50万元,比2023年度增加-26.03万元,增长20.10%。主要原因是本年与上年度相比,增加了办公室租赁费和更新非执法执勤特种专业用车费用。

(二)政府采购支出情况

2024年度,政府采购支出总额52.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,我局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于应急通信保障。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对科技专项、酒业发展资金等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成古蔺县经济信息科学技术局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为89.47分,绩效自评综述:2024年,我局绩效指标目标明确,编制完整,绩效指标可细化量化,完成了预期绩效目标,预算执行按进度进行,项目拨款进度有所加快,年度预算执行100%,年末无返还额度,部门预算管理方面没有违纪违规问题,资金支出总体合规合法,保障了机关的正常运行和项目的稳步推进。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类):2011301行政运行,2011302一般行政管理事务支出,2011350事业运行,2011399其他商贸事务支出,2013299其他组织事务支出。

5.科学技术(类):2060404科技成果转化与扩散。

6.社会保障和就业(类):2080501行政单位离退休,2080505机关事业单位基本养老保险缴费。

7.卫生健康(类):2101101行政单位医疗,2101102事业单位医疗,2101103公务员医疗补助,2101199其他行政事业单位医疗支出。 

8.商业服务业(类):2160699其他涉外发展服务支出。

9.住房保障(类):2210201住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1:

古蔺县经济信息科学技术局部门预算绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。我局是古蔺县人民政府工作部门,为正科级。挂古蔺县酒业发展促进局牌子,下设1个事业单位。

(二)机构职能。

1.坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,推进工业和信息化工作高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,深化市场化改革、扩大高水平开放。加强宏观管理和统筹协调,持续优化产业布局,推进产业集聚发展、传统产业改造升级、新兴产业培育壮大。推动工业化与信息化深度融合,促进工业经济持续健康发展。加强工业经济运行分析、监测和预警,深化“放管服”改革,进一步简政放权,推进审批服务便民化。

2.围绕贯彻实施创新驱动发展战略,聚焦在推进科技创新和科技成果转化上同时发力,优化科技创新全链条管理,强化企业科技创新主体地位,加强对科技工作的统筹协调,提升科技创新治理效能,更好地服务国家高水平科技自立自强和全县经济高质量发展。强化科技领域战略规划、体制改革、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等宏观管理职责,加强科技工作统一协调调度,构建一盘棋的科技管理新体制。重塑贯通基础研究、技术创新、成果转化、科技金融服务、创新人才支撑的科技创新全链条管理体系,优化完善工作流程,持续提升科技创新体系整体效能。推进创新链和产业链有机融合无缝衔接,加快建设以企业为主体、市场为导向、政产学研用深度融合的技术创新体系,以科技创新引领全县现代化产业体系建设。强化对资金资源、创新平台、重大任务、重大政策的统筹协调,促进科技、财税、金融、产业、人才等政策协同联动,深化财政科技经费分配使用机制改革,加强科研项目督导评估和动态管理,优化提升科技平台、创新基地,构建更加高效的科技创新组织体系和运行管理体系。

3.围绕建设中国酱酒核心区的总体部署,坚守品质传承,以市场为导向、以品牌为核心、以项目为支撑、以园区为依托,推动全产业链发展、企业整合发展、园区集群发展、核心品牌发展、质量安全发展“五位一体”,加快建设中国酱酒核心区,持续提升古蔺酱酒在全国酱酒市场的核心竞争力。

(三)人员概况。我局有12个行政编制,15个事业编制。截至2024年12月,我局有行政人员12人,事业人员15人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。2024年财政拨款收入年初预算658.29万元,同比上年增加14.27万元,增长2.22%。年末决算收入2757.23万元,比上年减少2124.38万元,增幅-43.52%。

(二)支出情况。2024年年初支出预算658.29万元,较上年预算增加14.27万元,增长2.22%。年末支出预算2758.93万元,比上年减少2527.10万元,增幅-47.81%。主要原因是本年度较上年少了疫情防控支出。主要工作成效如下:

经济指标保持稳中有升。2024年,我县规模以上工业增加值同比增长8.3%,增速全市第一;2024年规上酒企实现产值265.6亿元、同比增长9%;营业收入209.7亿元、同比增长10%;入库税金44.9亿元,同比增长15%。高新技术产业营业收入约11亿元,同比增长约10%。全社会研究与试验发展经费(R&D)投入明显增长,2024年完成2023年R&D经费投入21459.2万元,增幅34.6%,增幅全市第一。

白酒产业持续壮大规模。积极促进多项惠企政策落地,全年成功申报市、县酒业发展政策资金1282.92万元。加强酒业人才队伍建设,完成白酒专业职称评审224人,新增国家级白酒评委1人、省级白酒评委36人,拟兑付支持酒类人才发展奖励资金31.79万元。推动天富、九坝、力酱等项目重阳投粮,全年预计新增产能2.3万吨,累计产能18万吨,产业发展规模持续扩大。投资3.6亿元,建成业内第一个拥有现代化双立体库配置的酱酒包装物流中心,进一步提升传统产业的数字化水平。成功举办县级酒业高质量发展论坛及系列会议30次,打造郎酒庄园三品节、仙潭调酒节等地方特色活动10余次,并积极参与糖酒会、酒博会、酒业创新与投资大会等酒业展会10余次,前往广州东莞、广西南宁、西昌等多地对接中国酱酒之乡品鉴中心开设事宜,多方联动推进市场拓展,有效提升古蔺产区知名度。2024年,郎酒酿酒作坊上榜四川省第五批省级工业遗产及第六批国家工业遗产名单,荣获“全国轻工行业先进集体”表彰,荣获四川省科学技术进步奖一等奖。仙潭酒厂荣获“2024年度食品安全管理优秀企业”“生态原产地产品保护标志”;仙潭、川酒酱酒、金美等8家酒企荣获泸州产区老字号酒企称号;“澳门力酱”品牌已在澳门特别行政区获得官方认证,澳门力酱正式成为澳门品牌。

科技创新水平逐步提升。强化提升自主创新能力,成功申报中央、省级科技项目2个,共获得扶持资金150万元。下达科技资金134.8万余元加速科技成果研发和转化,成功申报重大科技成果转化项目1个,预期新增效益1.25亿元。锚定全产业链数字化发展方向,实施“互联网+工业”发展模式,培育创新型企业15家,智能制造示范工厂及车间2家,入库科技型中小企业32家,技术合同交易额达2.5亿元。成功申报2024年四川省工业领域设备更新和技术改造“智改数转”项目1个,获得省级工业发展专项资金1000万元,进一步促进传统产业转型升级。建立健全科技服务平台,完善以企业为主体、市场为导向、产学研结合的科技创新体系,整合全县农业科技专家,入驻“四川科技扶贫在线”古蔺县科技扶贫服务平台,切实提升科技服务效率。2024年,完成四川科技兴村在线线上咨询服务836余条,邀请专家进行现场技术培训10场培训300余人。

基础设施建设加速推进。电力方面,积极推进电力能源保障布局,加快补齐电网短板,开建输变配项目9项,总投资21844万元,切实解决配电网在负荷高峰期存在的重过载、低电压等问题。建成投运白泥、永乐、东新35千伏输变电工程和茅溪110千伏变电站35千伏配套送出工程;开工建设茅溪110千伏输变电工程,完成白岩滩35千伏变电站增容工程、走马110千伏变电站主变扩建工程、柿子树35千伏变电站扩建工程;新(改)建10千伏配网高低压线路351.6公里,开展永乐220kV输变电工程、马嘶110kV输变电工程、护家(东创园区)35kV输变电工程等规划项目前期工作。通信方面,统筹通信企业巩固提升现有通信网络,实施信号补点建设及5G网络建设部署,建成并开通普服9期、10期合计24个普服站点,完成120个5G基站建设。

企业发展活力进一步释放。中小企业梯度培育持续优化,按照“分类引导、特色扶持、梯次推进”的总体思路,健全“微成长、小升高、高壮大、大变强”梯次培育机制。兑付省、市各类工业奖补资金共计815.14万元,制定县级(非酒类)工业奖补政策并兑付资金440万元。联企助企服务机制逐步完善,扎实开展“进解促”工作,依托“三区”科技人才服务机制,常态化“驻企助企”,实现政企沟通“零距离”。全面完成省级拖欠中小企业账款清偿1089笔,75318.28万元。并扎实开展国务院清理拖欠企业账款摸排工作,上报并录入财政部债务监测平台53笔,52130.26万元。高新技术企业培育初见成效,建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研结合的科技创新体系,引入高企申报专业机构全面摸清企业现状,制定“一企一策”指导意见。摸排全县企业70余家,挖掘入库科技型中小企业32家,成功签订高新技术培育协议4家。生态环境保护底线不断厚植,深入贯彻落实国家关于产业结构优化升级与节能减排的战略部署,聚焦酒类企业废水处置和清洁生产、落后产能淘汰、非煤矿山等关键领域,全力推动经济发展的绿色转型。

(三)结余分配和结转结余情况年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2024年,我县规模以上工业增加值同比增长8.3%,增速全市第一;2024年规上酒企实现产值265.6亿元、同比增长9%;营业收入209.7亿元、同比增长10%;入库税金44.9亿元,同比增长15%。高新技术产业营业收入约11亿元,同比增长约10%。全社会研究与试验发展经费(R&D)投入明显增长,2024年完成2023年R&D经费投入21459.2万元,增幅34.6%,增幅全市第一。

2.预算管理。2024年财政拨款收入2757.23万元,使用往年存量资金1.7万元;2024年财政拨款支出2758.93万元,其中基本支出680.99万元,项目支出2077.94万元;年末无资金结转结余。

3.财务管理。本单位建立了完善的财务管理制度,设置了会计和出纳岗位,在资金的使用方面,有规范的报账流程和标准。职工的工资福利支出按时按标准执行。

4.资产管理。2024年末,本单位固定资产89.68万元,累计折旧51.71万元,固定资产净值37.96万元。本单位固定资产均用于日常办公,资产利用率100%。

5.采购管理。2024年,我局通过政府采购古蔺县建材产业发展规划编制服务,采购金额52.6万元。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数11个,涉及预算总金额   676.16万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数20个,涉及预算总金额2082.77万元,1—12月预算执行总体进度为94.22%,其中:预算结余率大于10%的项目共计2个,该两个项目为跨年度项目,因此资金划拨率低。

1.项目决策。根据每笔资金的用途,按照实际情况设置资金使用绩效目标,每个项目的绩效目标与任务量、资金的匹配情况均设置科学合理,绩效目标规范设置,可以有效地量化考核。每笔资金对应一个项目,在规定时间内完成了项目入库。

2.项目执行。2024年,我局常年项目资金执行率为100%,阶段(含一次性)项目资金执行率为94.22%,项目执行中未进行项目调整。

3.目标实现。2024年,共有18个项目,其中16个项目绩效目标数量指标均有效完成,项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离低,较好地完成了本年的项目绩效;有两个项目是跨年度实施项目,项目资金按实施进度划拨,2024年度内未完成全部资金拨付,预计2025年完成项目后划拨资金。

4.重点项目绩效分析。根据我局项目资金金额大小,选取了以下三个项目进行项目分析。

古蔺县2018年国家级电子商务进农村综合示范项目(奖励部分)专项资金500万元。该项目共补助8家单位。四川芭蕉电子商务有限公司和古蔺弘毅电子商务有限公司分别建立直播基地1个,按直播基地建设费用给予不超过50%的补助,共计补助161.36万元;古蔺兴城城市投资建设经营有限公司建设冷链设备1套,按实际投资额给予不超过50%补助,共计补助254.32万元;古蔺康升商贸有限公司建设智能分拣设施1处,补助资金20.4万元;速力橙(四川)智能科技有限公司建设快递智能专柜,共计补助22.19万元;四川迅达职业培训学校有限公司、四川省古蔺职业高级中学开展电商人才培养,共计培训304人合格,共计补助30.4万元;四川奢府茶业有限公司2023年1月至7月期间工业产品网销金额214.02万元,共计补助8.56万元。四川奢府茶业有限公司委托直播团队销售产品,2023年1-7月委托直播销售农特产品80.3万元,按产生的佣金的50%给予补助2.76万元。资金使用达到了绩效目标。

2021年第一批省级工业发展专项资金380万元。该项目实际建成窖池1094口、酿酒车间20栋及行修车间、综合楼、地磅房、配电房等相关配套设施,总建筑面积8.4万平方米。项目实际完成投资72806万元,已完成消防等验收且投产。

永乐酱酒园区路德生物饲料公司二期(永乐分厂)10kv专线工程费用345万元。该项目新增高压环网柜1台,新建架设10kv架空线路6.007km(LGJ-240/30),新建架设10kv电力电缆线路0.43km(YJV22-10-3×300),10kv电力电缆线路0.6km(YJV22-10-3×500),新竖10m杆1根、12m杆23根、15m杆21根、18m杆3根,新增高压隔离刀闸5组,避雷器7组,户外隔离真空断路开关2台,设备接地体7组,杆塔接地43组,普通拉线98套、水平拉线6套。该项目已按合同实施完成,资金使用达到了预期绩效目标。

(三)绩效结果应用情况。单位整体支出绩效评价结果运用于2025年预算编制及预算执行控制。整体支出绩效自评结果将随2024年部门决算公开时在网上公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2024年,我局绩效指标目标明确,编制完整,绩效指标可细化量化,完成了预期绩效目标,预算执行按进度进行,除跨年度实施项目之外,其他项目拨款进度有所加快,年度预算执行94.22%,年末无返还额度,部门预算管理方面没有违纪违规问题,资金支出总体合规合法,保障了机关的正常运行和项目的稳步推进。

(二)存在问题。部分项目为跨年度实施项目,2024年度内按项目实施进度拨款,资金未实现完全拨付。

(三)改进建议。加强跨年度项目进度监督,督促资金预算执行率低的项目稳步推进,力争2025年完成项目进度。 

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

古蔺县经济信息科学技术局2024年部门决算公开表册.xls

古蔺县经济信息科学技术局2024年项目绩效自评表.xlsx


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