古蔺县行政审批局2026年部门预算

来源:古蔺县行政审批局 发布时间:2026-02-03 10:37:33 浏览次数: 【字体:

古蔺县行政审批局

关于对2026年部门预算编制的说明

根据《关于2026年县级部门预算编制口径的建议意见的通知》文件要求,现将本单位2026年部门预算编制作如下说明:

 

古蔺县行政审批局概况

一、单位基本情况

(一)主要职责

1、根据公共资源交易服务相关法律、法规和政策,按照"六统一"原则,即:统一信息发布、统一报名、统一交纳保证金、统一进场交易、统一操作规程、统一现场管理,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务;

2、负责制订公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施,指导全县公共资源交易活动现场服务和管理工作;为全县进入县公共资源交易平台的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源交易、国有产权和国有资产交易以及特殊资源交易等公共资源交易提供现场服务和管理;

3、负责县公共资源交易信息平台及电子交易平台建设、管理和维护;按照有关规定统一发布公共资源交易信息,为交易各方提供交易咨询等服务;开展计算机辅助评标,远程异地评标、公共资源电子竞价等公共资源交易电子化工作;核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格;

4、建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及行业主管相关评价体系的衔接机制,建立公共资源交易从业者激励、惩戒等制度并实施;

5、负责对进入县公共资源交易平台的交易各方进行现场监管、记录,制止和纠正违反交易现场管理制度的行为,接受有关咨询、投诉并及时调查处理;

6、负责全县非公经济组织党建工作;负责全县非公经济发展的工作规划、政策研究、统筹协调;组织县级各部门(单位)强化对非公企业合法权益保护、落实促进非公经济发展的政策措施;负责推动民营企业建立和完善现代企业制度;

7、牵头拟订并督促落实营商环境建设的政策、措施和制度。牵头负责对优化营商环境工作进行指导监督、考核评价和督查问责;

8、负责牵头推进"最多跑一次"改革,推进审批服务便民化。牵头清理规范行政审批前置条件,规范和优化行政审批事项流程,推进行政审批标准化建设和规范运行;

9、负责牵头推进基层政务服务工作,督导检查、考核验收乡镇便民服务中心建设和"放管服"改革等工作。统筹推进全县审批服务事项集中办理,推进政务服务"一网通办",加强全县政务服务体系建设和平台建设工作;

10、负责县政务服务大厅管理,承担审批服务事项的受理、办理工作。负责县政务服务热线的管理、协调、督办工作;

11、负责行政审批、政务服务管理、非公经济发展、公共资源交易、优化营商环境等廉政风险防控工作,配合县纪委监委查办相关投诉举报;

12、负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、食品安全和职业健康等工作。

(二)机构设置

下设办公室、财务审计股、政务管理股、审批改革股、协调督查股、政策法规股、6个股室,核定行政编制:9人,在职在编8人;核定事业编制(行政审批服务中心)19人,在职在编19人。

(三)2026年重点工作

1、深化"放管服"改革,不断加快审批效能。 持续优化营商环境,深入推进"一网通办"前提下的"最多跑一次"改革工作,优化审批流程,精简审批材料,提高审批效率,让企业和群众办事更加便捷高效。

2、注重便民利企,不断优化营商环境。 提升政务服务水平,加强政务服务队伍建设,提高服务意识和服务能力,为群众和企业提供优质、高效、便捷的服务,推动政务服务线上线下深度融合;拓展服务渠道,深化"一窗受理、集成服务",推动更多政务服务事项"就近办、随时办、马上办";强化政务服务监督管理,建立健全政务服务监督评价机制,定期开展政务服务绩效评估和满意度调查,及时发现和解决问题,提升政务服务质量和效率。

3、强化服务能力,不断提升窗口服务。 加强对工作人员的培训和管理,提升业务能力和综合素质,确保各项工作有序推进;严格考勤制度,确保窗口服务人员按时到岗到位,为群众提供优质服务;加强窗口服务硬件设施建设,优化服务环境,提升群众办事体验;完善窗口服务管理制度,规范服务行为,提高服务效率。

保障政务大厅有序健康运行。 做好政务大厅日常管理工作,包括环境维护、设施设备管理、人员调度等,确保大厅正常运行;加强安全管理,制定完善的安全管理制度和应急预案,定期开展安全检查和演练,保障大厅及人员安全;做好突发事件应对工作,确保政务大厅在面对突发事件时能够快速反应、有效处置;加强与相关部门的沟通协调,形成工作合力,共同推动政务大厅各项工作顺利开展。

 

二、部门预算单位构成

古蔺县行政审批局下属二级预算单位有古蔺县行政审批服务中心。

 

古蔺县行政审批局2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

古蔺县行政审批局2026年收入预算总额为876.19万元,较上年预算增加15.68万元、增长1.82%,增加的主要原因有人员工资福利支出增加、社会保障缴费基数调整等。其中:当年财政拨款收入876.19万元、占100%,上年结转收入0万元、占0%。

古蔺县行政审批局2026年支出预算876.19万元,较上年预算增加15.68万元、增长1.82%,增加的主要原因有人员经费增加、社会保障缴费增加等。其中:人员经费支出498.14万元、占56.85%,日常公用支出47.13万元、占5.38%,项目支出330.92万元、占37.77%。

 

二、财政拨款收支情况

古蔺县行政审批局2026年财政拨款收支总预算876.19万元(其中一般公共预算拨款876.19万元、政府性基金预算拨款0万元),较上年预算增加15.68万元、增长1.82%。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入876.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出736.18万元、社会保障和就业支出77.96万元、卫生健康支出20.03万元、住房保障支出42.02万元。

 

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

古蔺县行政审批局2026年一般公共预算当年拨款876.19万元,较上年预算增加15.68万元、增长1.82%,增加的主要原因有人员经费增加、社会保障缴费基数调整等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出736.18万元,占84.02%;社会保障和就业支出77.96万元,占8.90%;卫生健康支出20.03万元,占2.29%;住房保障支出42.02万元,占4.79%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.       一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2026年预算数为173.57万元,主要用于:古蔺县行政审批局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.       一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2026年预算数为227万元,主要用于:古蔺县行政审批服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.       一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 2026年预算数为330.92万元,主要用于:古蔺县行政审批局保障政府办公楼大厅正常运行及行政审批相关项目支出。

4.       一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项): 2026年预算数为4.7万元,主要用于单位工会经费支出。

5.       社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2026年预算数为0.13万元,主要用于退休人员相关支出。

 

四、一般公共预算基本支出情况说明

古蔺县行政审批局2026年一般公共预算基本支出545.27万元,其中:

人员经费498.14万元,主要包括:基本工资139.41万元(其中行政47.14万元、事业92.27万元)、津贴补贴83.97万元(其中行政25.85万元、事业49.22万元、艰苦边远地区津贴行政2.97万元、事业5.93万元)、奖金54.89万元(含年终一次性奖金行政3.93万元、事业7.69万元、公务员基础绩效奖43.27万元)、绩效工资71.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.03万元(行政19.71万元、事业36.32万元)、职业年金缴费18.8万元(行政6.39万元、事业12.41万元)、职工基本医疗保险缴费17.48万元(行政5.59万元、事业10.94万元)、生育保险0.95万元(行政0.32万元、事业0.63万元)、公务员医疗补助缴费3.36万元(行政1.08万元、事业2.28万元)、其他社会保障缴费2.06万元(失业保险1.36万元、工伤保险行政0.25万元、事业0.45万元)、住房公积金42.02万元(行政14.78万元、事业27.24万元)、医疗费补助0.12万元、奖励金0.01万元。

公用经费47.13万元(含其他交通费用中的公务交通补贴8.1万元),主要包括:办公费25.72万元、差旅费5万元、公务接待费1.4万元、工会经费4.7万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用(公务交通补贴)8.1万元、退休人员福利费0.13万元、福利费4.18万元。

 

五、"三公"经费财政拨款预算安排情况

2026年"三公"经费财政拨款预算数1.4万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

(一)因公出国(境)经费较上年预算减少0万元,与上年一致,变动主要原因是未安排因公出国(境)相关预算。

本年度拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费1.4万元,较上年减少0.2万元,下降12.5%,变动主要原因是厉行节约,压缩公务接待开支。

本年度公务接待费计划主要用于接待各级部门和单位例行检查、执行公务、开展业务活动等生活费用。

(三)公务用车运行维护费较上年预算减少0万元,与上年一致,主要原因是本单位按规定保留一般公务用车1辆,由机关事务局统一管理,保障该车辆正常运行。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元(机关事务局统一管理)。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作开展。

 

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金支出预算。

 

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出预算。

 

八、政府性基金预算"三公"经费支出情况

2026年政府性基金预算"三公"经费预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年古蔺县行政审批局机关运行经费财政拨款预算47.13万元,比上年预算减少1.59万元、减少3.26%,主要原因是2026年公用经费标准调整及人员退休一名导致运行经费减少。

(二)政府采购情况

2026年古蔺县行政审批局安排政府采购预算0万元,比上年预算增加/减少0万元、增长0%。

(三)国有资产占有使用情况

2026年古蔺县行政审批局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。




第三部分 名词解释

1.       财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.       年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.       年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.       基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.       项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.       "三公"经费:纳入省级财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.       机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表(行政审批局).xlsx

 

分享到:
【打印正文】